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内审员必备的13条内审法则

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内审员必备的13条内审法则

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  • 发布时间:2021-11-02 09:38
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【概要描述】怎样才能令企业质量管理体系依据策划运行 ,并让公司的体系更加有效?这是很多质量人都曾思考过的问题,内部审核作为监督环节中的重要一环,在体系中起着非常大的作用。

内审员必备的13条内审法则

【概要描述】怎样才能令企业质量管理体系依据策划运行 ,并让公司的体系更加有效?这是很多质量人都曾思考过的问题,内部审核作为监督环节中的重要一环,在体系中起着非常大的作用。

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怎样才能令企业质量管理体系依据策划运行 ,并让公司的体系更加有效?这是很多质量人都曾思考过的问题,内部审核作为监督环节中的重要一环,在体系中起着非常大的作用。今天我们就和大家分享一位前辈的经验总结,其中提出的13条方法,非常值借鉴、参考。


对管理体系内审的理解


如果我们把工厂当作一个人,那么内审就是针对公司管理体系展开的一个自我批评与自我反省的过程——找到自己的不足,进一步加以改善。与外审结合起来,就是批评与自我批评的过程。如果我们把公司的管理体系当作一件产品,那么它在运行中,也会出现不良与异常,因为外界与内在因素都在不断变化,它们会造成相互影响与相互作用,也会对体系的运行产生变异。


体系的内审就是找到体系的不良与不良发生的原因,并加以纠正、改善,做出纠正预防措施,以达到持续改进最终目的。


做内审最容易犯的错误


一年一次的内审,全厂龙卷风式的一次过。整个公司、所有部门、整个体系进行一次大扫除。走过场,往往很难发现问题。就好像人吃多了,就会消化不良。很多公司的内审主要目的其实只是为了应付外审而不得已为之。很多工厂做内审也是敷衍了事,找不到管理体系的真正问题所在。有时即便找到问题原因,却很少有人跟进,所有东西还是停留在发现问题阶段。


传统的内部审核流程


制定审核计划(内容包括:审核目的、审核范围、审核依据、日期、内审人员、日程安排)


制定审核检查表(很多公司没有对审核检查表更新,还是沿用以前的检查表)


按计划执行审查(执行内部审核,查、看、问、记)


审核结果汇总(召开末次会议,进行结果的汇总)


管理评审(审核结果评估,提出改善意见)


会议决定(定案,决定改善措施,纠正预防措施,负责人,改善计划等)


结果跟进(改善措施的效果跟进,结案)


内审13法则


1.确定内审的目的


审核3要素(目的、范围和依据)我们首先说一下目的,为什么展开这次内部审核?


内部审核目的可以是以下的几种:


第二方或者第三方的准备


获得第三方认证


确认体系达成质量目标的有效性


确认现有体系的符合性或者完整性


保持、持续改进质量管理体系


当然也可以是一些临时的事件导致的额外审核,比如:觉得自己的装配车间近期合格率直线下滑,我们可以通过内部审核找到它下滑的原因。一些流程走得不顺,效率不佳,我们也可以进行内部调查、测试、审核,找出不顺的原因。


除此之外,还要让相关人员知道,内审不是找谁的茬,是要找管理体系的不足之处,然后加以改正,这是对大家都有好处的。


2.审核的范围


可以是整个公司、整个体系,也可以是一个部门、一个流程,甚至一个产品的品质控制过程。这些均可以根据内审目的而定。


审核的范围可以是:条款要素,涉及的产品过程,物理区域,客户特殊要求等


3.审核依据


除了之前的传统体系要求外,我们还可以增加一些有针对性的要求,如:最高管理者的要求、管理者代表的要求、部门负责人的要求。即是与内审的目的相一致。


常见的依据是:IATF16949/ISO9001 标准要求,客户特殊要求,法规要求,五大核心工具(其他相关工具和质量管理方法),公司内部的标准/文件等


4.审核前的调查


在审核开始之前主导内审的人员要针对审核的目的与要求,做一些调查与信息的收集,这个在传统内审中是没有的,收集的内容包括:部门内部的绩效表现、人员的调查、负责人的自评、内部人员自评、部门与部门之间互评、日常运行情况。主要目的是使体系内部问题得到初步呈现,了解体系运行中的相关人员对体系运作中的一个感受与评价。这样使后期内审更加有针对性与目的性,效果会更好。这个可以在内审之前的日常管理与进行中积累收集,也可以集体调查收集。


5. 制定内审计划


内容包括:审核目的、审核范围、审核依据、日期、内审人员、任务安排、日程安排。使审核工作得到具体的书面上的呈现。


6.确定内审人员


依据调查结果,审核目的的要求确定内审小组成员,可以由有内审员资格的人员,与相关要审核的流程、产品、部门的专业人员陪同,打破传统模式中的只有内审人员参与的方式,这样做的好处是,做到了懂体系的人与懂产品/流程的人相结合。这样做到一个互补。要注意的是,被审核部门的人员需考虑一下避嫌,审核组长可以自行评估利弊。


7.编写内审检查表


审核小组成员,针对于审核目的、范围、依据,有针对性地编写审核检查表,突出此次审核的目的是体系的改善还是部门与流程的改善,还是全面的整改与梳理。


8.内审的项目的重审讨论


检查表出来之后,内审组再一次进行集合评审检查表的内容,剔除多余与重复的审核内容,补充不足之处,批注重点等等。


9.进行内部审核


按照审核计划的内容执行,审核日期可以是随机的,也可以是有计划性的,但一定要尽可能多的发现问题。


10.内部审核结果汇总


结果汇总到审核组长处,并开会讨论分析此次审核发现的问题。汇成书面的审核总结报告交给管代或最高管理者,为下一部的管理评审做准备。如果是单独部门或流程内审,可以在这总结会上讨论并制定相关的纠正预防措施即可,这可以视问题的严重程度灵活运用。


11.管理评审


召开管理评审会议,针对审核发现的问题制定相应的纠正预防措施,好的嘉勉,不好改进。


12.内审结果的跟进


使所有的措施得到落实并产生绩效。


13.结案


所有的措施进行结果跟进与效果评估,形成标准。

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